自2023年12月起,学校根据相关法律法规及上级单位的要求,在坚持合法合规办学,接受社会监督的职责范围下,连续接受了三轮全面、细致的外部审计。目前审计工作已全部完成。本次审计旨在对学校的合法合规办学、管理的规范程度、内部控制的有效性、财务状况的稳定性、纳税情况的合法性等方面进行全面审计。审计审查了学校的各项经济业务流程中的相关资料、学校各项规章制度及各项财务数据,同时对相关人员进行了审计问询及外部取证,审计涵盖面广、纵深程度深。
审计完成后,审计方对学校的相关情况发表了审计意见。学校财务状况稳定,办学资金使用规范,制度全面并得到有效运行;办学资金来源合法,办学资金不存在被抽逃、挪用和分红等情况。审计中未发现有任何组织和个人侵占学校资产的行为,未发现违规抵押教育教学设施的情况,学校不存在与利益关联方进行交易的行为,无通过关联交易等形式挪用办学经费的行为。学校收费项目明确,收费标准清晰合规。实际收费方面,按照公示内容及相关规定执行,无规定外的其他收费的行为。收取的各项费用均用于与教育教学有关的经营活动;学校各项税费都及时足额缴纳。
本次审计工作对于提升学校管理水平、加强内部控制及风险防控具有重要意义,学校将不断改进和提升管理水平,健全长效保障机制,为促进学校健康高质量发展奠定坚实基础。
撰稿人:赵蔚岩